问题已解决
老师你好,我们现在补交2019年进项税额的印花税分录应该怎么做
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速问速答你好!以前年度损益调整 贷应交税费—应交印花税。
2021 03/10 16:45
84784988
2021 03/10 16:48
那缴款时,分录借应交税费-印花税贷银行存款,对吗
宋生老师
2021 03/10 16:48
你好!是的。分录就是这样;
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2021 03/10 16:49
那么,以前年度损益调整不就有借方余额了吗,怎么处理
宋生老师
2021 03/10 16:51
你好!这个是调整未分配利润,
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整