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老师你好,我们现在补交2019年进项税额的印花税分录应该怎么做

84784988| 提问时间:2021 03/10 16:44
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!以前年度损益调整 贷应交税费—应交印花税。
2021 03/10 16:45
84784988
2021 03/10 16:48
那缴款时,分录借应交税费-印花税贷银行存款,对吗
宋生老师
2021 03/10 16:48
你好!是的。分录就是这样; 
84784988
2021 03/10 16:49
那么,以前年度损益调整不就有借方余额了吗,怎么处理
宋生老师
2021 03/10 16:51
你好!这个是调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
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