问题已解决
老师,竣工财务决算报告里,如果报告里的应付账款和账本有差距,该以谁为准,报告应付数大于账本应付数,差距该怎么解决?出了报告还可以修改吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答那么你这里就以这个竣工决算报告里面的处理账本上的差异,后面的进行调整,就可以了。可以调整的。
2021 03/10 22:43
84785019
2021 03/11 06:46
老师,差额主要是已经支付了,账本没问题,报告里面有问题!我想问下,能不能把支付的冲掉在其他月支付,这样不知道合理不?
陈诗晗老师
2021 03/11 08:27
可以的,作为之前的差错更正处理
84785019
2021 03/11 11:55
要是调的话,所有的报表和资料都必须改吗?还有,当月已经支付的没有报,以后月份报,这个理由能说通吗?谢谢老师!
陈诗晗老师
2021 03/11 11:59
正常情况下,之前的这个财务报表要进行改,但是在实际工作当中去改可能就不太现实,那么,通常就直接更改档期的财务报表就可以了。
84785019
2021 03/11 12:20
老师,付款实质已经发生,就是想把时间推后点,不知道可以不?图片发不了,不知道是怎么回事?
84785019
2021 03/11 12:24
借:成本;贷:其他应付款-某单位;贷:银行存款!想通过其他应付款-办公费,做了分录:借:其他应付款-某单位,借:银行存款;贷:其他应付款-办公费!下月再做支付那笔!这样可以吗?
陈诗晗老师
2021 03/11 12:33
可以的呀,你这个样子处理可以的,你总的金额总的科目他没有受影响。
84785019
2021 03/11 12:41
耽误老师吃饭时间,不好意思!那我本月和下月就先这么做帐了!报数有问题,解决起来真无语!谢谢老师了!
陈诗晗老师
2021 03/11 12:42
因为你这个入账的这个时间他有差异,所以说就你当面的这个报表,它会有一点差异,但是你把这些帐做上去完之后,你最后的报表的数据它是没有差异的。
84785019
2021 03/11 12:49
谢谢老师!这个
问题困扰了我好久!
陈诗晗老师
2021 03/11 12:51
不客气,祝你工作顺利
84785019
2021 03/11 13:24
老师,调整账目涉及的资金在现金流量表里如何体现?
陈诗晗老师
2021 03/11 15:01
这个现金流量表每一个项目是确定的,根据发生的经济业务将这些资金放到你这个表格项目里面即可。