问题已解决

老师,竣工财务决算报告里,如果报告里的应付账款和账本有差距,该以谁为准,报告应付数大于账本应付数,差距该怎么解决?出了报告还可以修改吗?

84785019| 提问时间:2021 03/10 20:28
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那么你这里就以这个竣工决算报告里面的处理账本上的差异,后面的进行调整,就可以了。可以调整的。
2021 03/10 22:43
84785019
2021 03/11 06:46
老师,差额主要是已经支付了,账本没问题,报告里面有问题!我想问下,能不能把支付的冲掉在其他月支付,这样不知道合理不?
陈诗晗老师
2021 03/11 08:27
可以的,作为之前的差错更正处理
84785019
2021 03/11 11:55
要是调的话,所有的报表和资料都必须改吗?还有,当月已经支付的没有报,以后月份报,这个理由能说通吗?谢谢老师!
陈诗晗老师
2021 03/11 11:59
正常情况下,之前的这个财务报表要进行改,但是在实际工作当中去改可能就不太现实,那么,通常就直接更改档期的财务报表就可以了。
84785019
2021 03/11 12:20
老师,付款实质已经发生,就是想把时间推后点,不知道可以不?图片发不了,不知道是怎么回事?
84785019
2021 03/11 12:24
借:成本;贷:其他应付款-某单位;贷:银行存款!想通过其他应付款-办公费,做了分录:借:其他应付款-某单位,借:银行存款;贷:其他应付款-办公费!下月再做支付那笔!这样可以吗?
陈诗晗老师
2021 03/11 12:33
可以的呀,你这个样子处理可以的,你总的金额总的科目他没有受影响。
84785019
2021 03/11 12:41
耽误老师吃饭时间,不好意思!那我本月和下月就先这么做帐了!报数有问题,解决起来真无语!谢谢老师了!
陈诗晗老师
2021 03/11 12:42
因为你这个入账的这个时间他有差异,所以说就你当面的这个报表,它会有一点差异,但是你把这些帐做上去完之后,你最后的报表的数据它是没有差异的。
84785019
2021 03/11 12:49
谢谢老师!这个 问题困扰了我好久!
陈诗晗老师
2021 03/11 12:51
不客气,祝你工作顺利
84785019
2021 03/11 13:24
老师,调整账目涉及的资金在现金流量表里如何体现?
陈诗晗老师
2021 03/11 15:01
这个现金流量表每一个项目是确定的,根据发生的经济业务将这些资金放到你这个表格项目里面即可。
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