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老师好!月末只有进项票,没有销项,怎样做分录

84784976| 提问时间:2021 03/10 20:51
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021 03/10 20:52
84784976
2021 03/10 20:55
下个月直接使用就可以
紫藤老师
2021 03/10 20:56
月末只有进项票,没有销项,月末结转
84784976
2021 03/10 21:02
一共做这两笔,就可以了,对吗
紫藤老师
2021 03/10 21:02
你的,对的,你的理解是对的   
84784976
2021 03/10 21:03
谢谢老师
紫藤老师
2021 03/10 21:03
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
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