问题已解决
1月交了水电费,计入了管理费用,2月收到专用发票,这种情况怎么办呢?
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速问速答同学你好,一般情况下,在2月先红冲1月的凭证,再按收到的专用发票做凭证处理。或者直接按专用发票做借方,再在借方红冲1月的管理费用金额。
2021 03/10 22:26
84784958
2021 03/10 22:27
那要是二月没有做任何处理,三月还能做吗?
王雁鸣老师
2021 03/10 22:28
同学你好,三月能做账的。
84784958
2021 03/10 22:29
3月还是红冲1月凭证,然后再按收到的发票做凭证吗?
王雁鸣老师
2021 03/10 22:30
同学你好,对的,你理解正确。
84784958
2021 03/10 22:30
谢谢老师
王雁鸣老师
2021 03/10 22:32
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
84784958
2021 03/10 22:34
等一下老师,红冲了一月的凭证,一月已经结转损益了,会造成什么影响吗?
王雁鸣老师
2021 03/10 22:37
同学你好,不会造成什么影响的。