问题已解决
老师好,我们是建筑业的,我们开票的时候是做 借:应收账款-XX项目 贷:应交税费-销项 工程结算 这里已经计提税费了,下月我支付出去,应交税费就平了,但是这个税款是我们代交的,结算的时候我们把这笔款扣回来了,这时候该怎么做账才能平呢
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速问速答你好!谁打回来?可以计入营业外收入
2021 03/11 11:33
84785042
2021 03/11 11:35
不是的,是**的项目,意思是我开票计提的这个税款是代交的,我们结算的时候是要把这笔钱收回来的
耿老师
2021 03/11 11:35
你好!做营业外收入吧,是**单位退给你们把
84785042
2021 03/11 11:39
这个怎么能算收入呢?是我们扣回已经垫付的钱
耿老师
2021 03/11 11:41
你好!你们不是代缴税金,实在收税点,建筑业**本身也不是合法的,外账你要提现**业务?