问题已解决
甲公司为增值税一般纳税人,2019年10月18日,甲公司将一批自产的应税消费品用于发放职工福利。该批产品的生产成本为60000元,不含税售价为80000元。该产品适用的增值税税率为16%,适用的消费税税率为5%。
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同学您好,您的具体问题是什么
2021 03/11 12:12
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2021 03/11 12:14
这个书上的分录对吗
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2021 03/11 12:14
老师您好
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2021 03/11 12:15
有点没搞懂 视同销售不是应该确认收入 怎么直接贷方记库存商品了
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文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/11 12:20
是对的,主要是视同销售缴纳增值税
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2021 03/11 12:27
视同销售的话分录不应该这样吗
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文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/11 12:31
您好,按您这样做是更好,
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2021 03/11 13:25
您好老师 那这两个分录应付职工薪酬记录的金额不同 应该哪个对呢
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文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/11 16:23
您做收入可以按市场价做收入,书上的是不转成本,因为您费用多入,响应的利润也增加了,总得利润还是不变的