问题已解决

项目工地内账供应商来了结算单1350000 发票20万 支付18万请问内账分录怎么做

84785024| 提问时间:2021 03/11 12:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 你好是来个了采购业务的结算单吗?
2021 03/11 12:18
84785024
2021 03/11 12:27
是的 材料结算单
玲老师
2021 03/11 12:27
借原材料。 贷银行存款 应付账款。
84785024
2021 03/11 12:31
原材料是按135000还是200000万
玲老师
2021 03/11 12:34
按照实际收到的入库。
玲老师
2021 03/11 12:35
发票开的多。货收的少差额计在途物资。
84785024
2021 03/11 12:38
内账的话 我是不是还要根据入库单做个材料入库台账
玲老师
2021 03/11 12:39
您好是的是这样操作。
84785024
2021 03/11 12:41
有模版吗
玲老师
2021 03/11 12:42
你可以去学堂的下载中心找一下相关表格。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~