问题已解决
项目工地内账供应商来了结算单1350000 发票20万 支付18万请问内账分录怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
你好是来个了采购业务的结算单吗?
2021 03/11 12:18
84785024
2021 03/11 12:27
是的 材料结算单
玲老师
2021 03/11 12:27
借原材料。
贷银行存款
应付账款。
84785024
2021 03/11 12:31
原材料是按135000还是200000万
玲老师
2021 03/11 12:34
按照实际收到的入库。
玲老师
2021 03/11 12:35
发票开的多。货收的少差额计在途物资。
84785024
2021 03/11 12:38
内账的话 我是不是还要根据入库单做个材料入库台账
玲老师
2021 03/11 12:39
您好是的是这样操作。
84785024
2021 03/11 12:41
有模版吗
玲老师
2021 03/11 12:42
你可以去学堂的下载中心找一下相关表格。