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老师,公司一辆旧车抵款,换了一辆新车,但旧车买来是也是二车,价值1万,现在抵款抵了9万,这怎么账务处理呀

84785041| 提问时间:2021 03/11 16:08
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菲菲老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
旧车按销售固定资产处理,新车按购入固定资产处理。
2021 03/11 16:10
84785041
2021 03/11 16:16
这个旧车我是全额折旧了,是不是借:固定资 产清理10000贷:累计折旧10000
84785041
2021 03/11 16:19
就是没有残值的固定资 产,当时是二手买入,价值10000,而且已经一手时已全折旧完,所以我购入后,第二个月就全额计提折旧了
菲菲老师
2021 03/11 16:25
1、因提足折旧,此时固定资产清理为0 借:累计折旧 贷:固定资产(原值) 2、出售固定资产价款 借:银行存款 9 贷:固定资产清理 7.96 应交税费—应交增值税(销项税额)1.04 3、固定资产清理转入资产处置损益 如为贷方余额是清理的净收益 借:固定资产清理 7.96 贷:资产处置损益 7.96
84785041
2021 03/11 16:30
问题 是旧车抵给4S店,没有票据证明,该如何入账?款是直接在新车款里抵扣的
84785041
2021 03/11 16:31
新车发票是28万,我只付了19万,那旧车卖了9万
菲菲老师
2021 03/11 16:32
凭证可以按少支付新车款的凭证作为记账凭证。增值税申报按未开票收入申报。
84785041
2021 03/11 16:35
出售固定资产价款 借:应收账款 9 贷:固定资产清理 7.96 应交税费—应交增值税(销项税额)1.04
菲菲老师
2021 03/11 16:37
固定资产已经全额计提折旧,账面价值为0, 是的,计入应收账款9万。
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