问题已解决
像下面这个分录我做坐红冲之后,那之前交过的增值税怎么做分录呢? 原分录: 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 94.34 应缴税费-应交增值税(销项) 5.66 红冲: 借:预收账款 -100 贷:主营业务收入 -94.34 应缴税费-应交增值税(销项) -5
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速问速答你好 到时多缴纳的税费 会在 借方的 。你可以以后留抵或者申请退税的。 以后抵减 你在需要交纳的时候做 贷方科目 到时借贷方自动抵减
2021 03/12 11:53