问题已解决
邹老师,你好,我们建安企业,现在有个拆除项目,拆除的费用是1000,但是拆下来的固定资产的二手价是20000,现在金额合并我们要汇19000元给甲方,甲方给我们开发票,这样是合理的吗?
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速问速答你好,拆下来的固定资产是你们要了吗?
2021 03/12 15:14
84784965
2021 03/12 15:15
不要,二手卖了
邹老师
2021 03/12 15:16
你好,是对方卖了,还是你们卖的?
84784965
2021 03/12 15:18
严格来说,这个固定资产,拆下来算是给我们了,我们还没处理,但是跟甲方之间,我们把钱汇给甲方了,这样是对的吗?
邹老师
2021 03/12 15:20
你好,属于对方项目拆下来的固定资产,当然需要把钱给到对方的
84784965
2021 03/12 15:22
那甲方开发票给我们,我们怎么入账呢?我们那个拆除费用1000,不需要我们单独开发票给甲方是吗?可以和固定资产的二手价一起折算让甲方给我们开票吗?
邹老师
2021 03/12 15:24
你好,甲方不应当开具发票给你们啊
是你们针对1000的拆除费用给对方开具发票才是的
84784965
2021 03/12 15:26
那个固定资产怎么处理呢?
邹老师
2021 03/12 15:26
你好,这个固定资产是甲方做固定资产处置处理。
84784965
2021 03/12 15:28
所以说建安企业的拆除项目,拆除下来的固定资产和拆除费用是不可以混在一起折算的吗?
邹老师
2021 03/12 15:28
你好,是的,是需要分别处理 的
84784965
2021 03/12 15:30
老师,收到的二手的固定资产还是按正常的固定资产的增加处理吗?如果固定资产我们公司不用,直接卖了,对经营范围有要求吗?
邹老师
2021 03/12 15:31
你好,收到的二手的固定资产还是按正常的固定资产的增加处理。
如果固定资产我们公司不用,直接卖了(经营范围对这个没有具体规定)
84784965
2021 03/12 15:32
那固定资产卖了,我们是要开票给别人的,对经营范围没有要求吗?卖了之后分录怎么做呢?
邹老师
2021 03/12 15:34
你好,是的,没有具体规定。
卖了之后分录是
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
84784965
2021 03/12 15:35
好的,谢谢老师,公司处理本公司所有的固定资产是对经营范围没有要求的吗?我们是一般纳税人,开几个点发票呢
邹老师
2021 03/12 15:37
你好,没有经营范围的要求
一般纳税人,处置进项税额已经抵扣的固定资产(动产),是按13%
84784965
2021 03/12 15:43
假如固定资产之前开的是普票,没有抵扣,现在我们处置开几个点呢
邹老师
2021 03/12 15:45
你好,假如固定资产之前开的是普票,没有抵扣,现在处置是按3%的征收率减按2%征收增值税