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老师好,我们单位是建筑业,收到甲方工程款转入银行未开税票借:应收账款 贷:工程结算 借:银行存款 贷:应收账款这样对吗

84784961| 提问时间:2021 03/13 13:52
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:银行存款 贷:预收账款 这样写分录就好了
2021 03/13 13:53
84784961
2021 03/13 13:54
老师好,为什么是预收账款?
bamboo老师
2021 03/13 13:55
因为暂时还没有开具发票
84784961
2021 03/13 13:55
那开票之后怎么做
84784961
2021 03/13 13:56
把预收账款冲回么
84784961
2021 03/13 13:57
没开税票之前做一笔分录么?
bamboo老师
2021 03/13 13:59
开票之后把预收账款冲回 没开税票之前做一笔分录
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