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在建工程部分走专票部分走普票,转为固定资产后,摊销时时怎么摊销?

84785001| 提问时间:2021 03/16 08:53
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 按计入固定资产原值的金额 来计算 。 比如直线法 月折旧额 =(固定资产原值 -固定资产原值*残值率)除以月份总数
2021 03/16 08:53
84785001
2021 03/16 08:55
一般纳税人收到的工程物资发票为专票和普票,专票可以抵扣,普票不能抵扣,需要分开做账是吗
meizi老师
2021 03/16 08:57
你好    是的。 分别来做分录 。  普票是价税合计入    。专票是  体现进项税  不含税来入在建工程  
84785001
2021 03/16 09:03
您好,我还想再问一下,作为小规模纳税人,目前有在建工程,工程物资所开具的发票可以是增值税专用发票,增值税普通发票和普通发票吗?这几者对于工厂有什么区别
meizi老师
2021 03/16 09:03
你好    是的。 可以的。  你是小规模 收到不管是专票还是普票都是价税合计来入 成本的 。  
84785001
2021 03/16 09:09
如果是一般纳税人呢?
meizi老师
2021 03/16 09:14
你好     普票是价税合计入    。专票是  体现进项税  不含税来入在建工程  
84785001
2021 03/16 09:14
好的,十分感谢
meizi老师
2021 03/16 09:19
没事的。 希望能帮到你  满意请给予评价
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