问题已解决
老师,比如:建筑企业去年暂估了100万的成本,借:工程施工–预提成本 100,贷:应付账款–暂估100,结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ,发票在1、2、3月分几次收到,应该怎样冲回
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您好,每次根据发票金额,借:工程施工–预提成本 (红字),贷:应付账款–暂估(红字),
2021 03/16 18:10
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小林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/16 18:10
您好,再根据发票金额,借:工程施工–预提成本 ,贷:应付账款–
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 03/16 18:30
发票有人工费有材料费等,二级科目用预提成本就不能体现具体业务了吧
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小林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/16 18:36
您好,要体现相关业务,不是预提。最后预提都清零
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2021 03/16 19:12
我有些糊涂,老师您看下,这样做会有预提的余额应该怎么清零
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2021 03/16 19:13
再做一笔分录的话预提在贷方,借方应该是工程施工的人工费或者材料费吗
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小林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/16 19:15
您好,您还有分录,借工程结标-100贷工程施工~预提-100。借工程结标100贷工程施工~材料/人工50+50