问题已解决

老师这个住宿费,我们一个领导是在外地,但是住就是住这边开的住宿费,每个月都有,这种能直接进管理费用福利费吗,

84785011| 提问时间:2021 03/16 18:42
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 个人消费记福利费可以 
2021 03/16 18:44
84785011
2021 03/16 19:02
那不用进应付薪酬吧?
玲老师
2021 03/16 19:03
你好 进应付薪酬 这科目的 
84785011
2021 03/16 19:40
啊?那我还要给他申报个税吗?
玲老师
2021 03/16 19:41
你好 是的,个人福利是并入工资交个税的  要是出差发生的记管理费用差旅费不交个税 
84785011
2021 03/16 19:42
那我这种能给他并进差旅费吗?
玲老师
2021 03/16 19:50
这个你自己筹划一下,合理就可以。
84785011
2021 03/16 19:52
哎好难哦。这个他就是直接住在这里办公的,但是都是住酒店,基本上几千几千一报的,这个都放差旅好像也不合适
玲老师
2021 03/16 20:00
这种情况。做差旅费不合适。
84785011
2021 03/16 21:50
老师,那我3月份申报2月的薪酬的时候没给报进去税啊,怎么办?我进项已经转出了,没抵扣算在福利费里面的。那我只能做福利费了。但是应付工资那块没申报进去,我能否放3月申报,但是账务处理我放2月了
玲老师
2021 03/16 22:04
您好 记账在二月,没有发放不用申报,发的次月报税
84785011
2021 03/17 06:02
老师2月账务,我是不是这样处理,借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款。 借:管理费用-福利费,应交税费-进项。贷:应付职工薪酬-职工福利费。 再进项转出:借:管理费用-福利费。贷:进项转出。
玲老师
2021 03/17 06:43
您好 这是完整分录,是正确的
84785011
2021 03/17 07:27
老师那我申报个税的时候怎么申报呢?合并工资申报,那我上个月已经银行存款付掉了,这个月银行其实不用付款了,就计提个税那块,入应付职工薪酬-福利费吗?那工资表上面不是和实际支付的不匹配了吗?我是不是要在摘要里把前一个️的凭证号标上?
玲老师
2021 03/17 07:32
如果和你做帐的银行能对上,那你应该按二月的个税申报3月15号之前申报,你申报完了,可以更正申报。
84785011
2021 03/17 07:32
啊?一定要更正吗?那不是会有滞纳金?
玲老师
2021 03/17 07:47
你好 更正一般有税款会有滞纳金的,
84785011
2021 03/17 07:48
一定要这样子吗?我在3月申报不可以吗?
玲老师
2021 03/17 07:49
你好 你要是不想更正二月的 三月报也行  
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