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我们公司是服务业,人员工资是劳务成本,怎么计提和发放工资分录
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速问速答您好
借:劳务成本
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2021 03/17 15:05
84785003
2021 03/17 15:06
扣个人部分,和公司交的怎么体现
bamboo老师
2021 03/17 15:08
请问扣个人部分什么
84785003
2021 03/17 15:10
代扣的养老。医疗、还有公司给交的部分
bamboo老师
2021 03/17 15:10
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
单位部分发放工资的时候不体现 上交的时候才体现
84785003
2021 03/17 15:21
借:劳务成本3200
贷:应付职工薪酬3200
借:应付职工薪酬3200
贷:其他应收款-保险400
贷:银行存款2800
交的时候怎么写
bamboo老师
2021 03/17 15:22
借:应付职工薪酬-社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
84785003
2021 03/17 15:26
我的第二个改成你的就对了吧
bamboo老师
2021 03/17 15:31
是的 第二个改成我的就是上交的
84785003
2021 03/18 07:00
老师,其他应收款月末用抵消了吗,结转吗,还是总挂着
bamboo老师
2021 03/18 07:03
您缴纳跟发放工资是同步的么