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这个题目为什么不考虑递延所得税负债的影响金额?

84785043| 提问时间:2021 03/18 06:15
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孺子牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
本期因固定资产账面价值与计税基础不一致确认递延所得税负债5万元(25 -20),即产生应纳税暂时性差异20万元,所以本期计算应交所得税时纳税调减20万元,甲公司20×3年应交所得税=(210 -10 + 20 - 20) ×25% =50 (万元),确认递延所得税费用=25-20=5 (万元),甲公司20×3年的所得税费用=(210 -10 +20 -5/25%) ×25% + (25-20) =55 (万元)-- (25-20) 就是递延所得税负债对应的所得税费用,所以加上了5的。
2021 03/18 08:29
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