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税控盘,服务费抵增值税额,申报增值税报表把抵减的填在哪个表,填在哪拦

84785027| 提问时间:2021 03/18 09:39
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你是一般纳税人还是小规模?
2021 03/18 09:40
84785027
2021 03/18 09:42
小规模纳税人。。。。
文文老师
2021 03/18 09:44
1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减
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