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软装公司,做窗帘返工,收了200,实际我发生了300的材料费,我怎么做分录呢

84785042| 提问时间:2021 03/18 10:39
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,借:银行存款200 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本300 贷:原材料300
2021 03/18 10:39
84785042
2021 03/18 10:50
我如果想知道当月售后的亏损呢
84785042
2021 03/18 10:51
我在主营业务成本下分了原材料,库存商品的明细,可以建一个售后成本吗
小云老师
2021 03/18 10:53
月售后的亏损就是收入减成本,200-300=-100
84785042
2021 03/18 11:29
公司付供应商1万货款,只欠对方7000,3000是计预付货款吗
小云老师
2021 03/18 11:33
是的,3000是计预付货款
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