问题已解决

请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?

84785044| 提问时间:2021 03/18 13:45
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
账没有问题可以不用调账,发票直接贴在后面可以。
2021 03/18 13:48
84785044
2021 03/18 13:51
意思是新开的这张发票换掉错误的发票直接放在2月份里就可以了,日期是3月份的也没有关系对吗?
maize老师
2021 03/18 13:54
是的,是这个意思,不要紧没有关系。
84785044
2021 03/18 13:57
谢谢老师,如果发票这个进项税额本期认证了有关系吗?
maize老师
2021 03/18 14:02
你说的是3月份后开的发票吗?你之前账上是不直接做了进项税额?,这个不影响。最后这个对上就可以,销项税额,进项税额,和你申报表对上就可以
84785044
2021 03/18 14:05
好的 ,本期我没有认证,因为票是3月,我在2月份做了待认证做
maize老师
2021 03/18 14:13
你这个对应这贴2月,你认证做借进项税额贷待认证进项税额可以
84785044
2021 03/18 14:20
谢谢老师的耐心解答
84785044
2021 03/18 14:21
明白了,懂了
maize老师
2021 03/18 14:24
好我先回复别的学员了
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