问题已解决
老师这是6月份和七月的调整分录,评估增值导致的 当时计入递延所得税负债是按照25%的税率计提的,后来调整是因为我们是高新企业,所以按照15%做调整,这个差异导致的递延所得税负债计入所得税费用吗?
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速问速答同学您好,是的,您原来25%的时候也是记入所得税费用的
2021 03/20 10:24
84784989
2021 03/20 10:26
当时用25%计提的时候是计入资本公积的,评估增值导致的不是计入资本公积嘛
84784989
2021 03/20 10:27
后来因为税率进行调整 不是也应该调整到资本公积里吗?可审计是给调整到所得税费用里 所以我有点不明白
文老师
2021 03/20 10:32
增值的部分是资本公积,但是所得税对应的应该是所得税费用