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请问老师,内账做分录支付工资怎样做?

84784947| 提问时间:2021 03/22 12:36
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021 03/22 12:36
84784947
2021 03/22 12:38
请问只做内账,就不需要计提了吧!
84784947
2021 03/22 12:38
直接支付
玲老师
2021 03/22 12:38
内账可以不计提的。
84784947
2021 03/22 13:35
如果不计提的话的会计分录是?
玲老师
2021 03/22 13:42
你好 借 管理费用等 其他应付款 贷银行存款 
84784947
2021 03/22 13:58
就是不涉及应付职工薪酬这个科目了对吧!直接计入管理费用。
玲老师
2021 03/22 14:01
你好 不计提 就不用, 计提 时用 
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