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请问老师,内账做分录支付工资怎样做?
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速问速答 你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2021 03/22 12:36
84784947
2021 03/22 12:38
请问只做内账,就不需要计提了吧!
84784947
2021 03/22 12:38
直接支付
玲老师
2021 03/22 12:38
内账可以不计提的。
84784947
2021 03/22 13:35
如果不计提的话的会计分录是?
玲老师
2021 03/22 13:42
你好
借 管理费用等
其他应付款
贷银行存款
84784947
2021 03/22 13:58
就是不涉及应付职工薪酬这个科目了对吧!直接计入管理费用。
玲老师
2021 03/22 14:01
你好
不计提 就不用, 计提 时用