问题已解决
老师,去年6月份税务稽查,我单位自查缴纳了部分增值税(属于销售未开票),并在当月补交税款及滞纳金,而且不是我们自行在电子税务局缴纳的税款,是稽查局在人家的系统里录入,补交的税款。现在客户要求开票,这个月开票又需要交税,我在电子税务局下个月交税时,如何填报申报表来冲减上次稽查交的税
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速问速答这个对应这个直接减掉,这个未开发票,收入,之后带上无票资料,和之前稽查补税回单去税局解锁,带上你盘子, 直接减掉填写开发票下面,
2021 03/22 15:58
84785005
2021 03/22 16:01
能详细点吗,不太明白
maize老师
2021 03/22 16:07
假设开发票6000 ,这个未开发票,之前交过税是1000 ,你现在申报填写直接 5000 去申报,