问题已解决
请木木老师,这是后面的部分,需要从内部控制以及审计程序的角度分析一下
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1,存在内部信息系统缺陷,导致 内控无效
2,上述信息系统缺陷,并非系统部分原因,还有执行人员的不当导致
2021 03/26 15:44
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2021 03/26 15:52
管理层舞弊也是其中一部分原因吧,这种是不是属于无法被发现的缺陷,那后面会计师事务所被牵连的问题该怎么分析
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/26 17:50
管理层舞弊也是属于一部分原因的。
后面没太明白您是什么意思
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2021 03/26 17:53
就是诉讼中追加会计师事务所这种情况,事务所的马后炮和防火墙两种定位对瑞幸来说会造成不同的影响吗
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/26 18:05
您这里事务所这边只是按他获取的证据来进行评判,并不会对被审计 单位 造成影响。只是审计 报告 中的结论会有所影响。
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2021 03/26 18:11
明白了,那下面调查者使用的的审计程序呢,目前应该是有询问、观察、分析程序,请问函证和细节测试算吗
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2021 03/26 18:14
审计程序,对不同的审计对象和范围,可采用不同的程序。上面的程序 都是可能用到的
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2021 03/26 18:21
那这道题我得回答几个具体的,光是这段材料能直接提现的呢
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2021 03/26 18:24
1,信息系统内部缺陷
2,系统执行人员没执行内部控制
3,存在管理层由于内部控制未得到一致执行的舞弊风险。
你是在考综合么
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2021 03/26 18:38
不是为综合做准备。我这里的问题没了,感谢