问题已解决

18年的时候,预收客户了一笔货款,当时没有开发票,冲的在建工程: 借:银行存款1000000 借:在建工程(其他)-1000000 之后在建工程转入了无形资产: 借:无形资产200000 在建工程(其他)1000000 贷:在建工程(安装工程)600000 在建工程(建筑工程)600000 现在公司已经正式运营,给客户开具了普通发票1000000,该怎么做分录?

84785046| 提问时间:2021 03/28 20:26
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赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你写的分录怎么这么奇怪呢
2021 03/28 20:38
赵海龙老师
2021 03/28 20:38
在建工程转无形资产?而且第二笔分录也不平衡
84785046
2021 03/28 20:48
那老师觉得应该怎么写
赵海龙老师
2021 03/28 20:48
预收账款应该是借银行贷预收账款啊
84785046
2021 03/28 20:58
我们公司不用预收这个科目的,当时也没有冲应收,这是之前的会计做的,当时没有开票,现在我接手了,现在给客户开票了,不知道该怎么做分录
赵海龙老师
2021 03/28 22:30
给客户开票,借应收贷主营业务收入
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