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老师 请问 工厂水电费计提 分录是不是 借:制造费用-水电费 贷:应付账款(其他应付款)-水电费,要付款的时候 ,借:应付账款(其他应付款)-水电费 贷:银行存款 付了 还没收到发票要怎么做呢

84784989| 提问时间:2021 03/29 17:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账 
2021 03/29 17:54
84784989
2021 03/29 17:55
要怎么做账呀,老师
邹老师
2021 03/29 17:56
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账  把计提分录红冲,借:其他应付款,贷:制造费用-水电费 然后根据发票入账 ,借:制造费用-水电费,贷:其他应付款
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