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您好,老师,请问筹建期间建的账,在筹建期间发生的开办费是不是先计入长期待摊费用,然后一直到试营业开始,再把长期待摊费用分月摊销,具体账务处理是什么

84785023| 提问时间:2021 03/31 11:37
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!可以按你说的这样,也可以直接计入对应科目。不分摊。 借长期待摊费用 贷:银行存款等 借管理费用—开办费 贷累计摊销。
2021 03/31 11:38
84785023
2021 03/31 11:41
金额太大开办费,估计200多万,应该要摊销吧,但是你这样做账的话,长期待摊费用还是有余额啊,
宋生老师
2021 03/31 11:42
你好!呃,这个本身是这样的。如果你要冲减,可以到时候,借累计摊销 贷长期待摊费用。
84785023
2021 03/31 11:49
累计摊销余额不都在贷方吗,你做的这个怎么在借方
宋生老师
2021 03/31 11:52
你好!是的,本来是在贷方。因为你上面说长期待摊费用有余额,所以就这样冲减下,你可能更明白一些了。 因为这个本身属于长期待摊费用的备抵科目,所以长期待摊费用有余额
84785023
2021 03/31 12:01
那完整的账务处理怎么做,我们公司在筹建期,就已经开始做账了,得每天发生很多开办费,怎么做账,怎么摊销,我有点蒙
宋生老师
2021 03/31 12:02
你好!上面写了的。借长期待摊费用 贷:银行存款等 借管理费用—开办费 贷累计摊销。
84785023
2021 03/31 12:09
还是不明白,我没有想一次摊销,为什么还要借管理费用
宋生老师
2021 03/31 13:55
你好!是的,开办费摊销是摊入管理费用。
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