问题已解决

老师请问,支付租金 分录(需要每月摊销) 支付收到发票分录是怎样的?

84785008| 提问时间:2021 03/31 13:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
支付  借:预付账款   贷:银行存款   分摊  借:管理费用  贷:预付账款
2021 03/31 13:55
84785008
2021 03/31 14:03
那我收到发票:借:管理费/制造费 房租 应交税-进项税 贷:预付账款 分摊分录就直接:借:管理费/制造费 房租 贷:贷:预付账款 是这样吗?
东老师
2021 03/31 14:04
是的 就是这么做的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~