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老师,应付账款的二级科目可以是个人吗?

84784997| 提问时间:2021 03/31 14:48
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,二级科目可以是个人的
2021 03/31 14:49
84784997
2021 03/31 14:50
收到200万承兑怎么做账?
东老师
2021 03/31 14:52
借:应收票据 贷:应收账款
84784997
2021 03/31 14:55
前期没有挂应收
84784997
2021 03/31 14:55
前期挂应收的分录怎么做?
东老师
2021 03/31 15:01
借:应收账款  贷:主营业务收入  销项税
84784997
2021 03/31 15:07
前期直接做借应收账款贷应收票据   可以吗
东老师
2021 03/31 15:08
不行,你得确认收入才行啊
84784997
2021 03/31 15:09
老师是工地上直接给的票据,我们接着又付出去了
东老师
2021 03/31 15:09
哦,那可以是你说的这么做
84784997
2021 03/31 15:12
就是我前期直接做借应收账款 贷应收票据  。收到票据后做借应收票据  贷应收账款    这样是可以的对吗老师?
东老师
2021 03/31 15:17
借:应收票据 贷:应收账款   借:应付账款  贷:应收票据
84784997
2021 03/31 15:19
老师我们是外地工程,预交的增值税怎么做分录?
84784997
2021 03/31 15:20
还用在转到应交税费—未交增值税里面吗?分录怎么做
东老师
2021 03/31 15:25
借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款        借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款  应交税费-未交增值税
84784997
2021 03/31 15:31
老师暂估人工费是用不含税收入减去成本费用后的数吗?
东老师
2021 03/31 15:33
暂估的费用根据你账上的盈利情况暂估
84784997
2021 03/31 15:36
老师,月底结转预交的增值税分录怎么做??
东老师
2021 03/31 15:37
借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款        借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款  应交税费-未交增值税
84784997
2021 03/31 15:37
上面那笔结转的分录没看明白
东老师
2021 03/31 15:37
就是把预缴的增值税在结转增值税的时候抵扣了
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