问题已解决

老师,我们预付款项,本来应该计入成本,预付完在什么时候把之之前计入成本呢

84785011| 提问时间:2021 03/31 16:11
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个需要看这个成本几时发生几时转成本下面,
2021 03/31 16:11
84785011
2021 03/31 16:14
例如1.4预付万,2.20预付1万,此时我做的是应付。3.15付款1万,付清了。那么前两笔什么时候计入成本,分录怎么写
maize老师
2021 03/31 16:23
你只有付款没有说这个业务是几时发生呐?
maize老师
2021 03/31 16:24
这个要是这个买货物,2月到公司,借2月做库存商品 贷预付账款,
84785011
2021 03/31 16:28
我们是代理货运公司,业务是1月和2月发生
maize老师
2021 03/31 16:33
收入几时做,没有做收入之前务是1月和2月发生 按月做发生成本可以做借劳务成本 贷预付账款,
84785011
2021 03/31 16:33
收入当月做
maize老师
2021 03/31 16:38
那你这个1月转,主营业务成本贷预付,2月转借主营业务成本 贷预付
84785011
2021 03/31 17:15
那预付多余的钱2万,对方退回来怎么做分录
maize老师
2021 03/31 17:24
借银行 2万贷预付 2万
84785011
2021 03/31 17:26
嗯嗯,谢谢老师
maize老师
2021 03/31 17:32
好的,我先回复别的学员呐。
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