问题已解决
问下,我这个月开了一张销项负数发票,这张发票是去年12月的,因为12月金额开大了,这个月冲红,开了一张金额小的发票,怎样做账呢
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借 应收账款等 负数
贷 以前年度损益调整 负数
应交税费-应交增值税-销项税额 负数
然后再做一遍上面分录的正数分录,金额为再开票的小数字
最后结转以前年度损益调整科目差额
借 利润分配-未分配利润 正数
贷 以前年度损益调整 正数
2021 04/01 15:39