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老师好!公司预收三个月管理费,并提前开了发票,怎么确认收入?

84784968| 提问时间:2021 04/01 22:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
收入费用,按月做借银行存款贷预收帐款应交税费应交 增值税销项,按月做收入 借预收账款贷主营业务收入。
2021 04/01 22:20
84784968
2021 04/01 22:25
如果按月确认收入做帐,每月报增值税销项税额是三个月的税额,帐表不一致怎么处理?
郭老师
2021 04/01 22:37
你好不一致,可以忽略这个差异。
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