问题已解决
老师,请教一下问题,比方说我们付款1万给别人,说好开6个点的发票,结果别人只开了一个点1万的发票,然后退了500的差额税钱到我们公账,这个500怎么做账务处理呀
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答发票开始开1万是不是,借银行 贷营业外收入了,你做账做费用和成本按发票做
2021 04/02 11:03
84784999
2021 04/02 11:07
能不做营业外收入吗?
maize老师
2021 04/02 11:13
不做,你这个只能挂,后续现金虚冲了,借银行 贷应收账款 500 ,年底做,借应收 贷库存现金虚冲,
84784999
2021 04/02 11:24
具体的分录能写下吗
maize老师
2021 04/02 11:28
借银行500贷应收账款 500 年底做,借应收500 贷库存现金500
84784999
2021 04/02 11:47
好的,谢谢老师,那上面说的借银行 贷营业外收入是什么意思呢(就是第一条回复)
maize老师
2021 04/02 11:50
不虚做库存现金,你们不需要退回就转营业外收入
maize老师
2021 04/02 11:50
正规是开多少发票付款多少