问题已解决

你好,老师,进项票也都找够了,**别的公司,他都没有用销项减去进项算应交增值税,直接用销项不含税金额的×2%算增值税,按销项的含税金额×2%算企业所得税,这样算对吗?

84784987| 提问时间:2021 04/02 14:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你提供了进项成本发票之后就直接按照实际的来计算就行了
2021 04/02 14:43
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