问题已解决
老师,公司去年有些标书费用,因对方无法在年底提供发票结算,所以在12月份将该费用预提了,借管理费用-标书制作费,贷预提费用,现在收到发票,先做贷方冲减预提费用,贷:应付账款-往来,然后借应付账款-往来,贷银行。这样可以吗?
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同学你好,你的会计分录可以这样录。
2021 04/02 16:10
老师,公司去年有些标书费用,因对方无法在年底提供发票结算,所以在12月份将该费用预提了,借管理费用-标书制作费,贷预提费用,现在收到发票,先做贷方冲减预提费用,贷:应付账款-往来,然后借应付账款-往来,贷银行。这样可以吗?
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