问题已解决

老师,请问一下,我根据业务的收入台账做的应收账款并且确认收入以及正常缴税,然后实际收款与应收账款对不上(后面业务跟客户收钱的时候有些款项收不回来有些是计算错误,并且跨月跨年),导致去年有几千块钱应收账款收不回来了,我现在应该怎么处理?反结账去修改应收账款吗?可是已经报税了。

84785029| 提问时间:2021 04/02 16:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你要调整也行 今年用以前年度损益调整来做
2021 04/02 16:29
84785029
2021 04/02 16:30
应该怎么做分录呀?谢谢
朴老师
2021 04/02 16:42
借营业外支出 贷应收账款
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