问题已解决

老师,我们是家装公司,进来的材料已经入账到项目成本里了,现在需要调出来,不知该怎么办了!!!过程是这样的:就是我们公司进的材料销售给分包工长了,然后我们要在付给分包工长工程款时收回来,然后销售给工长材料的利润部分还得核算到这个项目的成本里

84784975| 提问时间:2021 04/03 07:57
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84784975
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借 工程施工-材料贷 现金或银行了
2021 04/03 08:06
84784975
2021 04/03 08:09
没付款呢
84784975
2021 04/03 08:15
我是想这样的,但觉得不对!!!往出调材料成本时借原材料200贷工程施工_材料200 再从新销售给工长借其他应收款贷工程施工_材料300(销售材料的利润部分)和原材料200 给工长结款时 借工程施工_分包款800贷其他应收款500贷现金300 可是这样就不对了!实际应该计入工程施工成本的是500,经过往出调材料就体现的工程施工成本计入300了
84784975
2021 04/03 08:17
老师没明白你给分录的意思
84784975
2021 04/03 08:31
是领导们非要核算到每个项目上,就不知该怎么办了
84784975
2021 04/03 08:36
老师!主要的是怎么把已经入到工程施工的材料成本调出来啊
84784975
2021 04/03 08:41
借 工程施工-材料 借方红字 借 应付账款-分包工长 借方蓝字 是这个吗 老师!然后下一步按下面您给的分录做吗!!
84784975
2021 04/03 08:49
借 工程施工-材料 借方红字 借 应付账款-分包工长 借方蓝字 老师这个工程施工_材料借方红字是原本已经计入的原材料成本金额吗?借方应付款_分包工长的蓝字金额没懂啊
84784975
2021 04/03 08:50
实在是糊涂了!
84784975
2021 04/03 08:55
工长的分包款一直没挂账
84784975
2021 04/03 09:00
就是因为之前不知道他们有这样销售的业务,就没挂账,以为拿过来的材料票子都是正常的施工使用了,入到施工成本里了!!!现在要调整,就蒙了
bamboo老师
2021 04/03 08:01
您好 请问入账到项目成本的时候分录怎么写的
bamboo老师
2021 04/03 08:09
支付给分包工长工程款时分录怎么写的
bamboo老师
2021 04/03 08:11
借 工程施工-材料 借方红字 借 应付账款-分包工长 借方蓝字
bamboo老师
2021 04/03 08:21
销售材料的利润部分?这个不体现在您跟工长结算的分录啊 我写的分录是减少应该支付给工长的金额 减少您的工应付账款-程施工成本 还有一笔另外的分录要写的不啊 确认收入的 借 应付账款-工长 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 其他业务成本 贷 原材料
bamboo老师
2021 04/03 08:33
那就要我上面这样写分录 项目销售材料 确认收入 对应结转销售成本 减少分包工长的往来
bamboo老师
2021 04/03 08:38
前面调整成本的分录 我已经给您写了呀
bamboo老师
2021 04/03 08:43
是的 不然不能体现利润
bamboo老师
2021 04/03 08:52
一个借方红字 一个借方蓝字 金额一样啊 就是一个正数 一个负数
bamboo老师
2021 04/03 08:56
那您材料给他使用了 要挂账啊
bamboo老师
2021 04/03 09:00
那您就前面这样写分录 您是不是用了原材料科目的?
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