问题已解决
老师小规模纳税人2021.3月开票错按1%开具增值税普通发票,但申报表按3%要申报增值税,该怎样解决
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
1%的发票没有错
需要交税的吗
2021 04/03 10:51
84784957
2021 04/03 10:54
是的老师
郭老师
2021 04/03 10:55
你好
需要交税的
在主表应纳税减征额和减免表减免项目填写
84784957
2021 04/03 11:03
小规模纳税人季报一月的销售额只有几千元,2月未开票,3月开票超过30万,这个申报表的销售额该怎样塡
郭老师
2021 04/03 11:03
如果开的普通发票在第一栏和第二栏填写不含税销售额。
郭老师
2021 04/03 11:03
减免的2%在主表应纳税减征额和减免表里面填写。
84784957
2021 04/03 11:12
销售额塡1-3月的合计对吧
郭老师
2021 04/03 11:13
对的,填写第一季度的合计。