问题已解决

老师好,请问个问题 之前申报的未开票收入 之后开具发票了 那现在账务处理和申报分别怎么做。账务当时处理是这样的借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票收入 销项税额 现在是红冲这笔分录吗?申报当时是在未开具发票那一栏填写数据 现在是不是在未开具发票那栏填写相应的负数呢?谢谢!

84785008| 提问时间:2021 04/06 13:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 直接原分录负数红冲就行了
2021 04/06 13:42
84785008
2021 04/06 14:45
那后面要付什么说明或者附件之类的放在冲红的凭证后面吗?另外增值税纳税申报表上还是在未开票收入里面填写相应金额的负数申报吗?请老师一一作答 谢谢~
朴老师
2021 04/06 14:51
对的 2之前是未开票收入吗
84785008
2021 04/06 15:11
1.那红冲的凭证要付什么附件在后面呢?2.原来增值税申报的时候我是在未开票收入中填写不含税金额的 那现在申报是不是还是在未开票收入中填写负数的金额呢?
朴老师
2021 04/06 15:18
同学你好 1.负数发票 2.对的是这样的哦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~