问题已解决
软件:快账软件 老师,期末结转 应收账款和其他应收款出现负数,需要调整吗 应收账款出现负数原因是 对方打款,我方没有开票。是否需要调整应收账款和其他应收款呢。。。。其他应收款年初余额结转有负数。
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速问速答你好,这个对应这个应收你点重分类 可以,其他应收款和其他应付款,可以账上去调为正数
2021 04/08 09:37
84785032
2021 04/08 09:38
应收账款点重分类 其他应收 需要调整账面对吧 已经期末结转了 我怎么调整呢 需要具体怎么操作呢
maize老师
2021 04/08 09:47
需要去反结账,去调账,去增加下分录,比较好, 借其他应收款 贷其他应付款,
84785032
2021 04/08 10:04
那应收账款的负数直接重分类就好了吧 其他应收做个反结账吗 一般是调12月的吗 去年年末的
maize老师
2021 04/08 10:12
是的,是的,是这样处理,是的