问题已解决

老师,请问工资6000,保险513,实发5487。本月计提 做 借:管理费用6000 贷:应付职工薪酬6000 次月发 借:应付职工薪酬6000 贷:其他应收款513 银行存款5487 这样做对吗?

84785044| 提问时间:2021 04/08 12:16
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好如果没有个税是正确的
2021 04/08 12:22
84785044
2021 04/08 12:25
那工资6000计入管理费用,实际还包含社保513呢?513不应该是管理费用吧
小惑老师
2021 04/08 12:37
不是这样理解,是你给员工就是6000工资,然后他要缴纳社保 你帮他代扣
84785044
2021 04/08 12:38
还有个税申报应该报哪个数
84785044
2021 04/08 12:39
个税报6000对吧,
小惑老师
2021 04/08 12:39
你工资-5000-社保-专项附加扣除有余额就要缴纳个税
84785044
2021 04/08 13:04
工资6000减专项扣除后没有个税,我的意思是按6000申报工资对吧?而不是按照5487申报
84785044
2021 04/08 13:05
我1月按照5487计提的,2月发的时候也按5487发的,忘记做其他应收款个人部分了,现在怎么办呢?
小惑老师
2021 04/08 13:06
对按照应发工资申报个税
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