问题已解决
跨年度补计提并发放年终奖账务处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好!这个的话
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:其他应收款
贷:银行存款
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
银行存款
2021 04/08 16:16
84784986
2021 04/08 16:19
以前年度没有提足,不用补提吗?你这个是当成今年的损益了吧?
许老师
2021 04/08 16:20
这个可以直接入当年的呀 不用调整以前的