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跨年度补计提并发放年终奖账务处理

84784986| 提问时间:2021 04/08 16:13
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!这个的话 借:管理费用      贷:应付职工薪酬 借:其他应收款       贷:银行存款 借:应付职工薪酬     贷:其他应收款           银行存款
2021 04/08 16:16
84784986
2021 04/08 16:19
以前年度没有提足,不用补提吗?你这个是当成今年的损益了吧?
许老师
2021 04/08 16:20
这个可以直接入当年的呀   不用调整以前的
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