问题已解决
老师,我2020年12月份开了专票,发现票上复核人和开票人是同一个人,我该怎么办?红冲吗?
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速问速答你好,这个可以的,没有规定是不能同一个人,
2021 04/08 16:57
84785040
2021 04/08 16:58
那如果对方不肯要呢?就是有没有办法弥补到时候
庄老师
2021 04/08 16:59
那只能红冲掉了,其实是可以认证抵扣的
84785040
2021 04/08 17:02
因为之前我们开了票给他,但是钱没有给全,所以去年开的票就没给他,我怕到时候拿给他,他说没有用,然后我就迷茫了
84785040
2021 04/08 17:03
怎么红冲啊?我还没弄过?
庄老师
2021 04/08 17:04
对方有抵扣,要做进项税转出,开红字信息单给你们,你们可以开红字负数发票,
84785040
2021 04/08 17:06
哦哦,好的,到时候就红冲吧,这麻烦吗?
庄老师
2021 04/08 17:09
1、红字增值税专用发票填开(销售方申请)
增值税专用发票隔月无法作废,只能做红冲处理。需填开【增值税专用发票红字信息表】上传后,待审核通过才能红冲!
1)【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤
选择”销售方申请”,填写“发票代码、发票号码”后,点击“下一步”。
销售方选择申请原因后,必须录入发票代码和发票号码。录入后系统会自动判断,若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”。
确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。
在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消”。
到这里,红字信息表已填开完成!
接下来,进行红字信息表上传。
请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。
选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。
至此,红字信息表上传已完成!
下面进行红字发票开具!
2)红字【增值税专用发票】填开操作步骤
进入开票软件请点击“发票管理”,选择“发票填开——增值税专用发票填开”,进入页面。
选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。
双击选中已经“审核通过”的信息表进行审核。
审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成红字发票填开了。
2、红字增值税专用发票填开(购买方申请)
已认证、抵扣的发票,需【购买方】填开【增值税专用发票红字信息表】,经上传、审核通过后交由【销售方】红冲!
1)【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤(购买方操作)
进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。
请根据您的实际情况认真选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项,若随意选择可能造成不必要的麻烦。
注意:购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”,直接点击确定即可。
进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。
注意:带有清单的发票无法在红字信息表中显示。
请先点击“价格”,将“单位、金额”切换为“含税”状态。
“数量、金额”必须为负数,一般“数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。
根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。
在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消”。
至此,红字信息表填开已完成!
接下来,让我们来上传红字信息表!
进入开票软件请点击“发票管理”,选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。
选中该张已开具的“红字信息表”,点击上方“上传”按键,并点击“确定”;
大约10分钟之内,待“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时,即可开具“红字发票”。
红字信息表的【信息表编号】可交付【销售方】开具红字发票!
购买方的操作流程到此为止!
2)红字【增值税专用发票】填开操作步骤(销售方操作)
销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。
选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”。
选择好对应红字信息表开具时间后点击“确定”。
双击选中已经“审核通过”的信息表,核对界面信息无误后,点击“打印”。