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我上月做账的时候,做了未开票收入,且已经申报增值税,本月开票了,要怎么做账务处理

84785030| 提问时间:2021 04/08 17:27
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学, 这个月做未开票收入的负数,反冲上个月的会计分录。 这个月根据开票入账即可。
2021 04/08 17:28
84785030
2021 04/08 17:33
意思是说先冲红上月的分录,然后再做按开票的正常做比收入的分录,对吗
星河老师
2021 04/08 17:34
同学 是的。先冲红上月的分录,再做按开票的正常做收入的分录。
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