问题已解决
我上月做账的时候,做了未开票收入,且已经申报增值税,本月开票了,要怎么做账务处理
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速问速答同学,
这个月做未开票收入的负数,反冲上个月的会计分录。
这个月根据开票入账即可。
2021 04/08 17:28
84785030
2021 04/08 17:33
意思是说先冲红上月的分录,然后再做按开票的正常做比收入的分录,对吗
星河老师
2021 04/08 17:34
同学
是的。先冲红上月的分录,再做按开票的正常做收入的分录。