问题已解决

老师:您好!问一下:期末“应交税费-应交增值税-进项税额转出”期末贷方余额,该如何结转。我下面做的分录,对不对呀。 一借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 二借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

84784963| 提问时间:2021 04/10 14:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当月没有销项的,可以这么做。
2021 04/10 14:59
84784963
2021 04/10 15:25
若是当月有销项的话呢,具体怎么操作呀,老师。
郭老师
2021 04/10 15:30
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
84784963
2021 04/10 15:43
那进项转出的分录呢
郭老师
2021 04/10 15:44
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84784963
2021 04/10 15:47
同销项的,对吧
郭老师
2021 04/10 15:50
你好是的,和销项是一样的。
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