问题已解决
老师去年12月份的暂估库存,今年收到发票了,分录怎么做?
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速问速答你好,将去年12月份暂估的分录红冲,然后按收到发票正常做。
借 原材料(库存商品)
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款(应付账款)
2021 04/10 19:05
84785025
2021 04/10 19:07
老师是夸年,有没有什么特殊事项
亦凡老师
2021 04/10 19:19
你好,你暂估的库存如果未结转入成本就这样处理,如果结转成本且金额和实际不一致,然后冲销之前多结转的成本
借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
少的话做相反分录。