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老师去年12月份的暂估库存,今年收到发票了,分录怎么做?

84785025| 提问时间:2021 04/10 19:02
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亦凡老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,将去年12月份暂估的分录红冲,然后按收到发票正常做。 借 原材料(库存商品) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款(应付账款)
2021 04/10 19:05
84785025
2021 04/10 19:07
老师是夸年,有没有什么特殊事项
亦凡老师
2021 04/10 19:19
你好,你暂估的库存如果未结转入成本就这样处理,如果结转成本且金额和实际不一致,然后冲销之前多结转的成本 借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本 少的话做相反分录。
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