问题已解决
一月份收到一张3%的劳务专票,该发票进项税已在一月份认证并且申报,三月份发现该进项税不可抵扣,如何处理?
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速问速答你好 借成本 贷应交税费-进项税额转出
2021 04/11 10:31
84785036
2021 04/11 10:32
您好,老师,是不是需要补交这部分的税费
答疑苏老师
2021 04/11 10:33
你好,是的,是需要补交这部分的税费的。
84785036
2021 04/11 10:34
那如果我有这部分的其他进项税,是否可以抵减?
答疑苏老师
2021 04/11 10:35
你好,是可以抵减的。
84785036
2021 04/11 10:36
您好,老师,抵减是一次性抵减还是可以分批抵减,抵减的分录,能否给我发一下,谢谢
答疑苏老师
2021 04/11 10:38
你好,不用写分录,就是用进项抵减就可以了,进项够的话,可以一次抵减的。
84785036
2021 04/11 10:41
老师,我不是很明白。进项税在借方,进项税转出在贷方,在分别在两个不同的二级科目
答疑苏老师
2021 04/11 10:45
你好,看下老师发的图片
84785036
2021 04/11 10:46
懂了,谢谢老师
答疑苏老师
2021 04/11 10:52
不客气,祝工作顺利哦!