问题已解决

老师,您好!请问对于年末暂估收入(未开发票),年后开票如何账务处理呢

84784988| 提问时间:2021 04/11 12:43
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时分录怎么写的
2021 04/11 12:43
84784988
2021 04/11 12:45
借:应收账款 贷:应交税费-待转销项 主营业务收入
bamboo老师
2021 04/11 12:48
借:应收账款 借方红字 贷:应交税费-待转销项 贷方红字 主营业务收入 贷方红字 然后再根据开具的蓝字发票写分录 借:应收账款 贷:应交税费-销项税额 主营业务收入
84784988
2021 04/11 12:51
当时暂估收入并未申报增值税,导致增值税申报收入与所得税申报收入不一致,有什么风险呢?该怎么处理呢
bamboo老师
2021 04/11 13:18
如果收入应该去年确定的话 应该更正去年增值税申报表 把未开票收入并入申报
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