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老师,小规模纳税人,第一季度不含税销售额收入289303.38元 其中 1.专票不含税销售额58191.96元,其中专票3%不含税销售额452.43 税13.57 1%27500.95 税275.05 , 2.普票不含税销售额203930.8元 税2104.02 元 3.未开票不含税销售额27180.62 元 税271.81元 合计不含税销售收入289303.38元 税2966.87元, 4.税控开票技术维掮费280元,增值税报表填列如下,是否正确?
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速问速答你好等会我去看下你这个,你等会
2021 04/12 09:54
maize老师
2021 04/12 09:56
你好,这个减免表不对,这个2 ,3,4列等于=27500.95*0.02+280
maize老师
2021 04/12 09:57
减征额等于减免表2 ,3,4列等于=27500.95*0.02+280
84784982
2021 04/12 09:59
第一季度不含税销售额收入289303.38元 其中1.专票不含税销售额58191.96元其中3%不含税销售额452.43 税13.57 1%27500.95 税275.05 ,2.普票不含税销售额203930.8元 税2104.02 元 3.未开票不含税销售额27180.62 元 税271.81元 合计不含税销售收入289303.38元 税2966.87元,4.税控开票技术维掮费280元 1.应交增值税=58191.96*0.03=1745.76元 2.减征额=57739.53*0.02=1154.79 3.免征额=280元 4. 交增值税=1745.76-1154.79-280=310.97元,增值税和减免税申报表如下填列是否正确
84784982
2021 04/12 10:07
老师,专票第一个季度开了不含税开票额58191.96元,1月份有开3%和1%,3%开了不含税销售额452.43元,其它都是1%,那么1%=58191.96-452.4357739.53元 ,减征额=57739.53*0.02=1154.79
84784982
2021 04/12 10:11
老师那27500.95元只是1月份开了专票1%,还有2月和3月开的专票呀,总共开了5万多专票,3%只开了452.43元
maize老师
2021 04/12 10:11
这个2 ,3,4列等于=27500.95*0.02+280 减征额是根据专票和280来的,专票对应开1%不含税销售额乘以2%
84784982
2021 04/12 10:14
老师专票1%开了57739.53元
84784982
2021 04/12 10:15
3%开452.43元,合计开了专票58191.96元
84784982
2021 04/12 10:17
我刚开始表述错误,27500.95是1月份的,还有2月和3月份的一共开了专票1%57739.53元,3%开了452.43元,那么减征额57739.53*0.02=1154.79 免征额280元 ,看是否填列正确
84784982
2021 04/12 10:20
老师,小规模纳税人,第一季度不含税销售额收入289303.38元 其中 1.专票不含税销售额58191.96元,其中专票3%不含税销售额452.43 税13.57 1%不含税销售额57739.53元 2.普票不含税销售额203930.8元 税2104.02 元 3.未开票不含税销售额27180.62 元 税271.81元 合计不含税销售收入289303.38元 税2966.87元, 4.税控开票技术维掮费280元,增值税报表填列如下,是否正确?
84784982
2021 04/12 10:25
老师,急呀,在线等呀,你那个减征额不对吧,那只是1月的
maize老师
2021 04/12 10:25
57739.53*0.02+280填写,你填写之后表可以截图给我看下吗,我没有看到你表
maize老师
2021 04/12 10:26
你的表那里没有截图表过来,我看什么?
84784982
2021 04/12 10:27
第一问我就上传图片了呀,老师没有看到吗
84784982
2021 04/12 10:28
老师看一下增值税第一行是否正确,应交的税是否正确,减免税是否正确
maize老师
2021 04/12 10:33
我回复你了,不对,2 ,3,4列等于=57739.53*0.02+28 减征额是根据专票和280来的,专票对应开1%不含税销售额乘以2% 第一列是0
maize老师
2021 04/12 10:34
别的都是对,就是减免表第一列是没有期初数,
84784982
2021 04/12 10:36
老师,急呀,我上面又上传了图片,有看到吗
maize老师
2021 04/12 10:41
就是减免表第一列是没有期初数,
maize老师
2021 04/12 10:41
别的都是对,就是减免表第一列是没有期初数
maize老师
2021 04/12 10:42
你这个之前应该是报错了 ,那这个对应正规是需要改下之前申报,期初没有金额,
maize老师
2021 04/12 11:40
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税 减免代码选择这个
maize老师
2021 04/12 11:40
别的都是对的,只有减免表期初不对,对了
84784982
2021 04/12 11:47
老师,交的增值税是交310.97元吗
maize老师
2021 04/12 11:50
是对的,别的都是对的,=57739.53*0.01+452.43*0.03-280=
310.9682
84784982
2021 04/12 11:54
老师,这个是新的,下列减免税额没有期初余额了,这个应该是对的吧
maize老师
2021 04/12 12:22
是的,这个是对的,是的
84784982
2021 04/12 12:43
老师,报增值税的时候显示如下图,这是什么意思呀?为什么附加税都能报,增值税就显示这样的
maize老师
2021 04/12 12:45
你换一个电脑或者是浏览器去试试看看,
84784982
2021 04/12 13:05
老师,我上个季度调增了收入0.28元,本季度不含税收入=专票58191.96%2b普票203930.8%2b未开票27180.62=289303.38元,利润表上不含税收入289303.66元,正好相差0.28元,这个要怎么填写报表呀
84784982
2021 04/12 13:07
就是这个季度增调了收入0.28元,因为那个发票税费与实际电子税务局申报系统有差异
84784982
2021 04/12 13:11
这个收入差异0.28元收入,增值税报表要怎么填写呀
maize老师
2021 04/12 13:13
四舍五入差异 可以不用处理,增值税这个收入按系统出来申报就可以,
maize老师
2021 04/12 13:14
你这个不是这个原因,产生,你这个要不系统问题,要不就是电脑问题引起,