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固定资产暂估入账和竣工结算会计分录

84785034| 提问时间:2021 04/12 13:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 固定资产暂估入账,借:在建工程,贷:应付账款——暂估 竣工结算,借:固定资产,贷:在建工程
2021 04/12 13:35
84785034
2021 04/12 13:37
前面暂估的时候已经 借 固定资产 贷 在建工程
邹老师
2021 04/12 13:43
你好,暂估的时候是工程已经完工吗?
84785034
2021 04/12 13:44
差不多完工了 还有要完善的
邹老师
2021 04/12 13:46
你好,前面已经做了借 固定资产, 贷 在建工程 那竣工结算就不需要再做分录的 
84785034
2021 04/12 13:47
那剩余部分的怎么办
邹老师
2021 04/12 13:48
你好,既然还有剩余的部分没有完工,那就不应当早早的把在建工程结转到固定资产的 
84785034
2021 04/12 13:49
因为已经开始投入使用了 那我如何处理
邹老师
2021 04/12 13:50
你好,这个固定资产还没有完工就可以使用了?
84785034
2021 04/12 13:50
是啊 厂房
邹老师
2021 04/12 13:53
你好,那之后剩余的部分计入费用核算,不计入固定资产成本就是了  
84785034
2021 04/12 13:54
直接计入费用 金额太大了
邹老师
2021 04/12 14:02
你好,那之前都已经结转到了固定资产,也无法再增加固定资产成本啊 
84785034
2021 04/12 14:03
我能不能红冲 更正?
邹老师
2021 04/12 14:07
你好,如果之前有错误,可以红冲的 
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