问题已解决

去年暂估了成本,今年回来的票少,今年怎么冲暂估呀,暂估的多,实际的少,是12月做的暂估,我们是暂估的费用,然后12月暂估了10万,实际1月回票只回了8万,有2万的差额,这个怎么做会计分录呀

84785034| 提问时间:2021 04/13 10:01
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021 04/13 10:06
84785034
2021 04/13 10:14
直接这样做您看行不,先红冲:借:管理费用-服务费(红字)贷:应付账款(红字),然后收到的票正常做账,最后借:未分配利润(红字)贷:管理费用—服务费(红字)
maize老师
2021 04/13 10:20
不能,这个以前年度损益调整,代替之前管理费用,做这个就不做管理费用,
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